С ноября компания перешла на уплату авансов по прибыли по фактической прибыли . До этого платили поквартально и ежемесячные авансы. Была сдана декларация за 9 мес с указанием авансов по срокам 28.10, 28.11, 28.12. За октябрь авансы уплачены. Теперь в декларации за 11 месяцев по стр.210 Листа02 мне нужно указать налог , начисленный за 9 мес (стр.180 Декларации за 9 мес)+ав. за октябрь (стр.120+220Декларации за 9 мес)? Или только налог , начисленный за 9 мес (стр.180 Декларации за 9 мес)?